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索引号 | /2021-01518 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 其他 | |
公开日期 | 2021-04-21 | 有效性 | |
主题词 |
一、部门主要职责
(1)贯彻执行国家和省市关于政务信息化工作的法律、法规、规章及方针政策;编制全县政务信息化发展的中长期规划和年度规划,并组织实施。
(2)负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作。负责县级电子政务统一平台的运行维护工作,为乡镇、部门电子政务统一平台和市级各部门电子政务应用系统建设提供技术指导。
(3)负责全县政务信息公开工作。梳理县级各部门行政审批、便民服务公开事项,协调各部门依申请公开政府信息。
(4)负责淳化人民政府网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。
(5)负责县委、县政府机关小院网络的建设管理、运行维护工作。
(6)负责全县电子政务网络信息安全工作;负责全县电子政务业务培训工作。
二、2017年度部门工作完成情况
一、创新投融资体制机制,推进公共资源配置、社会公益事业等领域信息公开
信息办全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国务院、省、市政府关于政府信息公开工作的要求,坚持把推进政府信息公开与加快政府职能转变、规范行政权力运行、促进依法行政相结合,不断拓宽信息公开内容和范围、创新信息公开渠道和平台,在政策解读、回应关切、平台建设、公众参与等方面取得了明显成效,努力保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和推进“三强一名”县建设提供了有力保障。
加强组织领导,明确工作职责。完善了由常务副县长任组长,相关部门负责人为成员的淳化县政府信息公开工作领导小组,负责政府信息公开工作的指导、协调和监督工作。按照“谁主管、谁负责”的要求,各镇办(中心)、各部门确定一名分管领导和信息公开工作人员,从市信息办聘请专人加强业务培训指导,确保各项工作有人抓、有人管、有成效。完善工作机制,推进信息公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关法律法规要求,完善了《淳化县政府公开信息工作制度》等相关规章制度,明确信息公开的内容、范围和重点,细化了工作要求,夯实了工作责任,进一步明确了保密审查过程中相关单位的工作职能、审查程序和责任追究办法,加强政府信息依申请公开工作标准化、规范化建设,确保不发生泄密事件,做到“以制度管人,按程序办事”。创新公开形式,畅通公开渠道。加强政府门户网站信息公开专栏建设,紧贴公众需求和社会关注的热点难点,加大主动公开力度,进一步规范完善依申请公开受理、审查、处理、答复程序,深入推进财政预决算、公共资源配置、重大项目建设等重点领域信息公开,主动开展政策解读、舆情回应和解释说明工作。广泛使用微信微博等新媒体,积极通过“淳化发布”政务微信和“淳化在线”政务微博开展信息公开、意见征集、政策解读等工作,信息公开的质量和水平得到有效提升。严格监督考核,确保公开实效。县信息办通过县政府门户网站信息公开平台,定期对各镇办(中心)、各部门信息公开工作进行统计,对未按要求进行信息公开的单位进行通报批评,并要求限期整改落实,推动信息公开工作落地生根。
信息办依托县政府门户网站建设政务信息公开平台,完善了信息公开渠道,通过政府门户网站、LED户外大屏、微信微博等多种形式加大信息公开力度,为进一步打造阳光政府奠定了基础。全县各级主动公开信息1396余条,其中,公开县政府文件121条、各镇办(中心)各部门通过县政府门户网站主动公开信息563条、政务动态366条、通知公告54条、财政信息112条、民生类信息180条。上报市政府网站信息100条。
二、加快智慧城市建设,拓展智慧城市“六个一”应用
“一网通”协同办公。铺设覆盖全县县镇两级102个单位的电子政务光纤城域网络,统一全县电子政务外网出口,完成县级四大家内网改造,将县委办、政府办、组织部、编办、应急办、机要局接入电子政务内网并开展相关业务。
建立覆盖县、镇二级通用业务软件共享体系,在全县推行无纸化协同办公、视频会议及远程培训交互等系统,实现全县各级党政机关之间非涉密公文传输流传无纸化。截至目前,淳化县协同办公公文系统应用,累计发布各类文件326余件,流转公文2800余次。
“一卡通”智慧医疗。整合有关财政惠民资金支付系统,建立统一的信息交换平台和资金清算平台,让群众通过一张银行卡领取惠民资金,实现惠民资金科学化、信息化兑付管理。目前,我办已整合改造县级医疗机构医院信息系统(HIS系统)、实验室信息管理系统(LIS系统)、电子病历(EMR)、新农合管理系统等业务,打造集业务应用、基础数据、一卡通管理、区域协同的智慧医疗综合平台,大力提升了我县智慧医疗水平。
“一点通”掌上淳化。也就是智慧淳化的微信平台,拿出手机就可以搞定各种应用服务。智慧淳化微信平台集成了新闻阅读、掌上政务、天气查询等应用。
“一格通”治理社区。我县大力整合民政、环保等部门网格化资源,将全县城区细分为12个网格,采集整理建筑、居民、环保、救助、污染物、校园等网格化信息,在智慧党建、统计分析、智慧环卫、安全生产、民政服务、智慧环保、综治维稳、社区管理等方面开展网格化精细化管理,目前已录入城区各类基础数据8500余条,实现网格事件采集、上报、审批、处理、回访、结案整个流程。网格化监控大厅正在进行拼接屏安装调试工作,即将投入使用。
“一号通”便民服务。淳化县12345便民服务一号通热线呼叫中心成立以来,热线建设以“服务政府、责任政府、法治政府”为引领,将“群众至上,倾心服务”的宗旨作为工作主线,以规范化、制度化建设为抓手,建立健全各项规章制度,建立受理、办理、答复、回访、复核、督办、通报为一体的闭环工作流程。通过加强协调,建立完善回访、复核机制、分级分责协调督办机制以及监察、行政督查和热线督办“三位一体”联动督办机制,实现对热线事项办理过程和结果的监控,如涉及生态环保、社会治理等一大批群众反映强烈的重大、疑难问题得到有效处理。截至目前共接听热线电话400余次,转办各部门和镇办事项65件,办结64件,办结率98%,群众满意率100%。
“一站通”群众办事。县镇两级所有政府部门要办理的事项,通过一个网站来提交和办理,建设网上办事大厅、网上政府,逐步实现政府审批和公共服务事项的“一站通”办结。各部门能在网上提交办结事项的一律通过网上办理,不具备条件在网上办结的向群众全面、详细地公开办事指南。在“一站通”应用平台上,全年办理各类审批服务事项8万余件,办件率和满意率达到100%,被团市委评为青年文明号标兵单位。
三、加快现代通信网络建设,实施宽带乡村战略
我办把网络和通信基础设施建设作为重要抓手,实施网络光纤入村和移动通信信号全覆盖项目,让信息化保障脱贫攻坚工作更快更好开展。
我办年初制定印发了《淳化县加快通信基础设施建设行动计划》(淳政办发【2017】74号)文件,计划全县区域内完成基站建设118个(其中新建60个和共享改造58个),行政村光纤覆盖率达到100%,实现我县电信普遍服务覆盖率90%以上,农村固定宽带接入能力达到12Mbps,固定宽带家庭普及率超过65%。截至目前,完成通信基站建设117个(新建59个和共享改造58个),完成了全县行政村光纤全覆盖任务,实现了我县电信普遍服务覆盖率90%以上,农村固定宽带接入能力达到12Mbps,固定宽带家庭普及率超过65%。通过积极建设光纤通信、移动通信,大大降低了村级网络入户门槛和使用成本,全面消除了村级移动通信信号盲区。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,即淳化县信息化工作办公室,执行事业单位会计制度。
序号 |
单位名称 |
1 |
淳化县信息化工作办公室 |
四、部门人员情况说明
文字说明,并列图表。
示例:截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
(1)公共预算财政拨款收入133.72万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期0万元,比上年同期增加133.72万元,增加百分之100,主要原因是新设独立核算部门。
(2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨款0基金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、本年度收入构成情况。
本年财政拨款收入133.72万元,2017年总收入为133.72万元。
3、本年支出构成情况。
支出总计133.72万元,包括:
(1)基本支出83.43万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出78.52万元,日常公用经费支出4.92万元。
(2)项目支出50.29万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(3)经营支出0万元,主要是指所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非法财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的0单位补助0万元。
(5)结余分配0万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出83.43万元,项目支出50.29万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
1、2017年度公共预算财政拨款收入133.72万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期0万元,比上年同期增加133.72万元,增加百分之100,主要原因是新设独立核算部门。
2017年公共预算财政拨款支出133.72万元。上年同期总支出0万元,比上年同期增加133.72万元,增加百分之100主要原因是新设独立核算部门。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计133.72万元。
人员经费工资福利支出78.52万元。其中:
①基本工资 34.66万元
②津贴补贴 5.52万元
③绩效工资 34.18万元
④基本养老保险缴费 4.16万元
公用经费商品和服务支出4.92万元。其中:
①办公费 1.57万元
②印刷费 0.9万元
③咨询费 0万元
④水费 0万元
⑤电费 0万元
⑥邮电费 0万元
⑦差旅费 0.24万元
⑧维修(护)费 2.08万元
⑨取暖费 0万元
⑩公务接待费 0.13万元
项目经费
①维修(护)费 50.00
②办公设备购置 0.29万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共83.43万元。
工资福利支出78.52万元。其中:
①基本工资 34.66万元
②津贴补贴 5.52万元
③绩效工资 34.18万元
④基本养老保险缴费 4.16万元
商品和服务支出4.92万元。其中:
①办公费 1.57万元
②印刷费 0.9万元
③咨询费 0万元
④水费 0万元
⑤电费 0万元
⑥邮电费 0万元
⑦差旅费 0.24万元
⑧维修(护)费 2.08万元
⑨取暖费 0万元
⑩公务接待费 0.13万元
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.13万元。其中,因公出国(境)费用0万元,上年0万元,比上年减少0万元,减少百分之0,原因主要是无出国人数。公务用车购置及运行维护0万元,上年0万元,比上年减少0万元,,其主要原因是无公务用车。公务接待费0.13万元,上年是0万元,比上年增加了0.13万元,增加了百分之100,其主要原因是新设独立核算部门。
1、2017年因公出国(境)费用支出0万元。上年因公出国(境)费用0万元,无变化。
2、2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元,车辆保有量0辆。主要用于公务用车车辆的加油、保养、保险、维修等。上年公务用车购置及运行维护费0万元。减少0万元,主要是无公务用车。
3、2018年公务接待费支出0.13万元,上年度公务接待费0万元,较上年增加0.13万元,公务接待1批次,5人次。主要用于一般工作检查等。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年无培训费用支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年无会议费用支出
六、2017年度部门绩效管理情况说明
文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。
2017年我单位实行绩效管理的项目拨款为50.29万元。其中:维护费50.29万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求,逐项开展了绩效自评,都达到了事半功倍的优良效果。涉及一般公共预算当年拨款50.29万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年公共预算财政拨款支出总额133.72万元,上年同期总0万元,比上年同期增加133.72万元,增加了百分之100,主要原因是新设独立核算部门。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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