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索引号 | /2021-01602 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 其他 | |
公开日期 | 2021-04-21 | 有效性 | |
主题词 |
中共淳化县委统战部
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
2、负责联系县级民主党派,牵头协调无党派人士工作,贯彻落实做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、联系党外知识分子代表人士,调查研究全县党外知识分子情况,反映其意见,协调其关系,提出政策建议。
4、贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究全县非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导基层镇、街道办统一战线工作,负责基层镇、街道办统战干部培训工作;协调有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导县工商联党组,指导县工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展全县统一战线宣传工作。
10、贯彻执行国家有关侨务工作的方针、政策、法律,制定全县侨务工作计划并组织实施;指导镇、街道办侨务工作;对有关部门和社会团体的涉侨事务进行统筹协调;开展全县侨情调查,向县委、县政府提供侨情信息;开展对华侨、华人和港澳同胞,特别是重点人物、重点社团的团结友好工作,搞好接待服务,增进友好合作交流;配合有关部门处理涉侨工作;会同有关部门开展对华侨、华人和港澳同胞的宣传、教育交流工作;负责侨务来信来访和扶贫救济工作;受理华侨和港澳同胞的捐赠工作。
11、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、2017年元月,筹集资金3万余元,组织干部对各界别各阶层的统战对象进行了慰问。体现了党和政府对各界人士的关怀,送去了党的新政策,解决统战对象实际存在困难。
2、2017年3月,组织协调“九淳合作”签约仪式。
3、2017年8月,召开民建市委会贫困大学生资助金发放仪式。
4、2017年11月,召开了《淳化县非公经济代表人士综合评价》培训会,进一步规范非公有制经济代表人士推荐使用和重要评选表彰工作。
5、2016年全年先后5次深入到各宗教场所进行走访慰
问,了解各场所活动开展情况,帮助解决实际困难,维护宗
教和谐。
6、筹备召开了《广泛征求意见和建议 群策群力谋划
十三五规划》政党协商座谈会,广泛听取了31名各界代表
人士意见和建议24条,为全县各民主党派及各界人士参政
议政、建言献策提供了坚实的平台。
7、按照“三会一课”要求,全年共召开组织生活会4
次,召开民主生活会2次,完善了机关干部管理制度,提高
领导班子成员科学决策,服务发展的能力和水平。
8、开展精准扶贫工作,按照县精准扶贫规划,引导城
关北村贫困家庭完成脱贫计划。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。
序号 |
单位名称 |
1 |
中共淳化县委统战部本级 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人、事业0人。单位管理退休人员3人已移交至养老统筹中心。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、上年度收入93.72万元,支出93.72万元;2017年度收入88.06万元。收入比上年度减少5.66万元,减少6.43%,2017年度支出为88.06万元,支出比上年减少5.66万元,减少6.43%,减少原因为人员经费减少。
2、2017年本级财政拨款收入88.06万元,本年收入总计88.06万元。
3、本年支出总计88.06万元,其中,基本支出为78.06万元,项目支出10万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、上年度收入93.72万元,支出93.72万元;2017年度收入88.06万元。收入比上年度减少5.66万元,减少6.43%,2017年度支出为88.06万元,支出比上年减少5.66万元,减少6.43%,减少原因为人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||
05表 | |||||||
编制部门: |
单位:万元 | ||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
88.06 |
78.06 |
49.40 |
28.67 |
10.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
86.61 |
76.61 |
47.94 |
28.67 |
10.00 |
|
20134 |
机构事务 |
76.61 |
76.61 |
47.94 |
28.67 |
||
2013401 |
行政运行 |
76.61 |
76.61 |
47.94 |
28.67 |
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||
06表 | |||||
编制部门: |
单位:万元 | ||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
88.06 |
49.4 |
38.66 |
||
301 |
工资福利支出 |
47.52 |
47.52 |
||
30101 |
基本工资 |
28.24 |
28.24 |
||
30102 |
津贴补贴 |
18.15 |
18.15 |
||
30103 |
奖金 |
1.55 |
1.55 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
||
302 |
商品和服务支出 |
38.66 |
38.66 |
||
30201 |
办公费 |
10.22 |
10.22 |
||
30202 |
印刷费 |
2.99 |
2.99 |
||
30204 |
手续费 |
0.51 |
0.51 |
||
30207 |
邮电费 |
1.96 |
1.96 |
||
30211 |
差旅费 |
3.75 |
3.75 |
||
13 |
维修(护)费 |
2.50 |
2.50 |
||
30214 |
租赁费 |
1.65 |
1.65 |
||
30215 |
会议费 |
4.42 |
4.42 |
||
30216 |
培训费 |
2.10 |
2.10 |
||
30217 |
公务接待费 |
1.27 |
1.27 |
||
30226 |
劳务费 |
1.13 |
1.13 |
||
39 |
其他交通费用 |
4.88 |
4.88 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
1.28 |
1.28 |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.27万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置0台,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.27万元。公务接待费1.27万元主要用于省市考察调研及“九淳合作”项目等检查,11次、118人。公务接待费与上年对比无变化。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度支出培训费2.10万元,比上年减少0.01万元,原因是减少培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度支出会议费4.42万元,比上年减少0.11万元,原因是减少会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共决算当年拨款88.06万元,政府性基金决算当年拨款0万元。其中对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共决算当年拨款 10万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费28.67万元,比上年增加5.55万元,增加原因是工作需要,运行费增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
……
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