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索引号 | /2021-01608 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 其他 | |
公开日期 | 2021-04-21 | 有效性 | |
主题词 |
中共淳化县宣传部
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
(一)贯彻落实中央和省市县委有关意识形态方面和精神文明建设的方针、政策和法规,制定实施全县宣传思想文化工作任务和措施。
(二)指导、协调全县各镇(办)及全县宣传文化系统各单位的工作。
(三)指导、组织全县理论学习、理论宣传、理论宣讲和理论研究工作;承担县委理论学习中心组学习的服务工作。
(四)引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻宣传工作,并在政治方向和方针、政策方面实行领导。
(五)监测网络舆情,监管属地网站、论坛、贴吧、博客、客户端等网络平台信息内容。
(六)宏观管理文化艺术创作生产,指导、协调全县文化、广播电影电视、新闻出版及文物工作。
(七)培育和践行社会主义核心价值观,规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,组织开展社会宣传;配合县委组织部做好党员教育工作。
(八)负责协调全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服务工作。
(九)指导、组织、协调对外宣传重大活动,组织推动全县新闻发布工作;协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。
(十)指导全县文化体制改革和文化产业发展工作;指导全县文化事业发展;指导对外文化交流工作;指导制定扶持文化事业发展的政策措施。
(十一)指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。
(十二)负责全县新闻出版系统和企业思想政治工作干部的职称评审工作。
(十三)承办县委和上级业务部门交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
一、高举旗帜,引领导向
(一)抓好全县党员干部理论学习。2、宣传和普及党的最新理论成果。3、做好思想政治引导。4、落实意识形态工作责任制。
(二)围绕中心,服务大局
5、加强正面宣传。6、强化舆论引导。7、推进媒体融合。8、做好品牌外宣。
(三)成风化人,凝心聚力
9、扎实推进文化体制改革。10、深度挖掘秦汉文化。
11、着力打造文化精品。12、大力实施文化惠民工程。
(四)深耕厚植,落细落小
13、开展主题教育。14、开展核心价值观“六进”活动。15、注重典型宣传。16、扩大社会面宣传。
(五)共建共享,同创文明
17、开展省级文明县城创建。18、继续抓好“垃圾不乱扔、人人讲卫生、说话要和气、人人讲文明”主题活动。
三、部门决算单位构成
1、从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,无所属事业单位决算,本年度无增减。
2、纳入本部门2018年部门决算编制范围由机关本级组成,二级预算单位共有0个:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣传部部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
文字说明,并列图表。
截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制6人、事业编制2人;实有人员24人,其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。
(人员情况柱状图或饼状图)
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计411.04万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年度有所增加0.9% ,主要因为项目经费和人员工资增长。
2、本年度收入构成情况。本年度收入全部为财政拨款,金额为411.04万元,行政运行收入共计411.04万元,其中人员经费收入148.52万元,行政管理事务收入262.52万元。项目收入万元。
3、本年支出构成情况。本年度收入全部为财政拨款,金额为411.04万元,支出411.04万元,(按照功能科目分类)行政运行支出共计197.86万元,其中人员经费支出148. 52万元(基本工资支出70.68万元,津贴补贴77.84万元)。一般行政管理事务支出262.52万元,其中项目支出204.94万元。
(可采用图表进行辅助说)
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入总计411.04万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年度有所增加0.9% ,主要因为项目经费和人员工资增长。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)行政运行支出共计197.86万元,其中人员经费支出148. 52万元(基本工资支出70.68万元,津贴补贴77.84万元)。一般行政管理事务支出262.52万元,其中项目支出204.94万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和分别进行说明)人员经费支出148.52万元,其中(工资福利支出142.82万元,基本工资70.68万元,津贴补贴59.66万元,社会保障和就业支出8.24万元,奖金4.24万元,对个人和家庭的补助5.7万元)。公用经费支出262.52万元,其中(商品和服务支出192.58万元,办公设备购置5.94万元,基层设施建设64万元)
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||
06表 | |||||
编制部门: |
单位:万元 | ||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
411.04 |
148.52 |
262.52 |
||
301 |
工资福利支出 |
142.82 |
142.82 |
||
30101 |
基本工资 |
70.68 |
70.68 |
||
30102 |
津贴补贴 |
59.66 |
59.66 |
||
30103 |
社会保障和就业支出 |
8.24 |
8.24 |
||
30104 |
奖金 |
4.24 |
4.24 |
||
30105 |
对个人和家庭的补助 |
5.70 |
5.70 |
||
302 |
商品和服务支出 |
192.58 |
192.58 |
||
30201 |
办公费 |
8.25 |
8.25 |
||
30202 |
印刷费 |
43.10 |
43.10 |
||
30205 |
委托业务费 |
100.00 |
100.00 |
||
30206 |
咨询费 |
3.90 |
3.90 |
||
30207 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
||
30208 |
电费 |
1.86 |
1.86 |
||
30209 |
邮电费 |
4.40 |
4.40 |
||
30210 |
差旅费 |
10.10 |
10.10 |
||
30211 |
维修(护)费 |
7.48 |
7.48 |
||
30212 |
租赁费 |
0.47 |
0.47 |
||
30213 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
||
30214 |
培训费 |
1.80 |
1.80 |
||
30215 |
公务接待费 |
0.95 |
0.95 |
||
30216 |
劳务费 |
2.57 |
2.57 |
||
30217 |
其他交通费用 |
5.40 |
5.40 |
||
其他资本性支出 |
69.94 |
69.94 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
5.94 |
5.94 |
||
31003 |
基层设施建设 |
64.00 |
64.00 |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.95万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.95万元。
1、公务用车购置及运行维护费0万元.因为公车改革本单位无车辆,2017年也未购置公务用车。
2、公务接待费0.95万元主要用于省市宣传部对外宣传事务、各级媒体来淳采访、省市意识形态督查、扶贫扶志现场会、淳化大讲堂、学习型城市创建来淳检查等24批次120人。
3、无因公出国出境;公务接待支出与上年度相比减少,因为公务活动减少;
4、培训费支出决算情况说明。本年度培训费支出1.8万元,主要用于对全县通讯员业务能力提升培训、全县科级干部执政能力培训等。
5、会议费支出决算情况说明。本年度会议费支出2万元,主要用于省市宣传部对外宣传事务、省市意识形态督查、扶贫扶志现场会、扶贫故事村村行、系列奖励大会、淳化大讲堂、学习型城市创建来淳检查等各种座谈会费用支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 204.94万元。主要支出,党报党刊征订100万元,加强党的理论宣传主导地位。其它资本性支出69.94万元,为6个村建成了村级综合文化服务广场。商品和服务支出35万元,完成了《淳化快讯》印刷工作和《淳化大讲堂》活动开展。)
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本年度单位运行经费262.52万元比上一年度增加13%,主要是专项经费项目增加。
(二)政府采购支出情况。
本单位2017年度无政府采购安排。
(三)国有资产占用及购置情况说明
本部门属公务用车改革单位,现无公务用车。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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