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淳化县政务服务中心2018年部门综合预算说明

时间: 2021-04-21 10:32:57
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 淳化县政务服务中心

2018年部门综合预算说明 


一、部门主要职责
      根据淳〔2016〕1文件规定,本部门主要职责是:    

     1、承担对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和服务指导工作。

    2、承担制定规范中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。

    3、承担组织协调重大项目的联合审批、并联审批;协调和督查进驻窗口单位行政审批的业务衔接工作;协助相关部门监督各窗口单位在中心的行政事业性收费执行情况。

    4、承担对各进驻单位窗口及其工作人员的管理、培训、考核工作。

    5、监督进驻单位窗口及其工作人员职责履行情况,受理服务对象的投诉和举报。

    6、做好县级部门服务中心和社区便民服务中心的业务指导工作。

二、2018年工作任务

2018年,中心将以“放管服”改革为统领,以实施“三级政务服务体系建设”为突破口,以完善中心“一站式”服务功能为主线,全面推进三级“互联网+政务服务”体系建设,完成县镇两级便民大厅的标准化建设工作,拓展政务服务的领域和范围,进一步加快推进政务服务标准化建设步伐。

    一、持续推进三级“互联网+政务服务体系建设工作。根据县政府统一部署和要求,中心将继续开展县、乡镇、村(社区)三级政务服务体系建设工作,继续推进三级帮办代办制度的落实。

    二、加快推进政务服务标准化建设步伐。全面推进镇、便民大厅标准化建设工作,实施相应的政务服务措施,拓展政务服务的领域和范围。

  三、深化精神文明创建活动,争创优质服务窗口活动。把“优质服务窗口”争创活动作为提升审批服务水平的一项重要工作贯穿全年始终。结合中心实际,在中心开展1-2项服务竞赛活动,以期通过竞赛活动的开展,不断提高窗口工作人员的工作效率,改进工作作风,提升中心对外形象。

  四、不断创新服务方式。中心将克服人,工作量大等困难,积极走出去,更多地为来我县投资的企业开展全程代理服务等工作。不断完善服务载体,拓展服务内容,探索实行绿色通道服务,在中心推出节假日“预约服务”、八小时以外“延时服务”、重点企业“上门服务”、重大项目“代办服务”、重点工程“跟进服务”等系列特色服务,满足各类服务对象的需求。

  五、压缩审批时限,提高工作效能。按照“审批时限最短、服务最优”的要求,进一步压缩窗口办件时限,重点压缩关系重大项目建设、招商引资工作和全民创业工程的审批事项时限,不断提升窗口办件效率,加快窗口审批速度,实现提效提速。同时,加大在窗口实行首席代表制的力度,强化窗口审批权限。

六、完善工作考评制度。坚持企业、群众、服务对象“三满意”标准,科学设置考评体系,完善行政审批效率考评办法,加强综合指导,推动服务型政府建设。通过公布考核结果、向窗口单位函告考核结果等方法,加大对窗口工作人员的监管力度,杜绝窗口违规违纪行为的出现。

三、部门预算单位构成

淳化县政务服务中心为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构,为全额财政拨款、集中支付单位,核定行政编制6名。现有人员4名,其中主任1名,副主任1名,内设综合办公室、信息督查室和后勤保障室,办公地点设在淳化县政府院内。

共有1个,包括:

序号

单位名称

1

淳化县政务服务中心本级(机关)

2


3


4


 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员4人,其中行政4人。

单位名称

单位性质

编制数

实有在职人数

离退休人数

长期聘用人员数

淳化县政务服务中心

行政

6

4

0

0

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,单价10万元以上的设备0台。2018年部门预算安排无购置车辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款48.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门还未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门收入总预算48.76万元,其中财政拨款48.76万元。收支与上年对比加了11.64万元,变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,计48.76万元。其中:工资福利支出28.93万元,较上年增加10.62万元,主要是在职人员工资及降温取暖费支出增加,商品服务支出4.22万元较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人员经费支出28.93万元,公用经费支出4.22万元,专项业务经费支出15万元,变化原因主要是在职人员工资及降温费、取暖费支出增加,商品服务支出4.22万元较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

经济科目编码



48.75

29.53

4.22

15.00


301

工资福利支出

28.93

28.93

0.00

0.00

301

  01

  基本工资

11.84

11.84

0.00

0.00

  01

  02

  津贴补贴

10.70

10.70

0.00

0.00

  02

  03

  奖金

0.99

0.99

0.00

0.00

  03

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.71

4.71

0.00

0.00

  08

  99

  其他工资福利支出

0.70

0.70

0.00

0.00

  99

302

商品和服务支出

4.22

0.00

4.22

0.00

302

  01

  办公费

0.10

0.00

0.10

0.00

  01

较上年增加10.62万元,变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出。商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况







单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出




48.75

29.53

4.22

15.00


301

工资福利支出

28.93

28.93

0.00

0.00


  01

  基本工资

11.84

11.84

0.00

0.00


  02

  津贴补贴

10.70

10.70

0.00

0.00


  03

  奖金

0.99

0.99

0.00

0.00


  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.71

4.71

0.00

0.00


  99

  其他工资福利支出

0.70

0.70

0.00

0.00


302

商品和服务支出

4.22

0.00

4.22

0.00


  01

  办公费

0.10

0.00

0.10

0.00


  02

  印刷费

0.10

0.00

0.10

0.00


  05

  水费

0.30

0.00

0.30

0.00


  07

  邮电费

0.20

0.00

0.20

0.00


  11

  差旅费

0.30

0.00

0.30

0.00


  13

  维修(护)费

0.20

0.00

0.20

0.00


  16

  培训费

0.10

0.00

0.10

0.00


  39

  其他交通费用

2.82

0.00

2.82

0.00


  99

  其他商品和服务支出

0.10

0.00

0.10

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.60

0.60

0.00

0.00


  99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

0.00

0.00


310

资本性支出

15.00

0.00

0.00

15.00


  06

  大型修缮

5.00

0.00

0.00

5.00


  07

  信息网络及软件购置更新

10.00

0.00

0.00

10.00


人员经费比上年增加10.62万元,商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。











单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

110001

政务服务中心本级

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

三公经费0.42万元,公务接待上年持平。主要减少会议次数加大业务培训次数。

(七)机关运行经费安排情况。

行政运行经费4.22万元,上年持平,无增减变化。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

无专业名词解释。

                                                       淳化县政务服务中心    2018年 4月 12 日

政务中心2018年部门预算公开报表.xls



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