淳化县政务服务中心
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据淳编发〔2016〕1号文件规定,本部门主要职责是:
1、承担对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和服务指导工作。
2、承担制定规范中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。
3、承担组织协调重大项目的联合审批、并联审批;协调和督查进驻窗口单位行政审批的业务衔接工作;协助相关部门监督各窗口单位在中心的行政事业性收费执行情况。
4、承担对各进驻单位窗口及其工作人员的管理、培训、考核工作。
5、监督进驻单位窗口及其工作人员职责履行情况,受理服务对象的投诉和举报。
6、做好县级部门服务中心和社区便民服务中心的业务指导工作。
二、2018年工作任务
2018年,中心将以“放管服”改革为统领,以实施“三级政务服务体系建设”为突破口,以完善中心“一站式”服务功能为主线,全面推进三级“互联网+政务服务”体系建设,完成县镇两级便民大厅的标准化建设工作,拓展政务服务的领域和范围,进一步加快推进政务服务标准化建设步伐。
一、持续推进三级“互联网+政务服务”体系建设工作。根据县政府统一部署和要求,中心将继续开展县、乡镇、村(社区)三级政务服务体系建设工作,继续推进三级帮办代办制度的落实。
二、加快推进政务服务标准化建设步伐。全面推进镇、办的便民大厅标准化建设工作,实施相应的政务服务措施,拓展政务服务的领域和范围。
三、深化精神文明创建活动,争创优质服务窗口活动。把“优质服务窗口”争创活动作为提升审批服务水平的一项重要工作贯穿全年始终。结合中心实际,在中心开展1-2项服务竞赛活动,以期通过竞赛活动的开展,不断提高窗口工作人员的工作效率,改进工作作风,提升中心对外形象。
四、不断创新服务方式。中心将克服人员少,工作量大等困难,积极走出去,更多地为来我县投资的企业开展全程代理服务等工作。不断完善服务载体,拓展服务内容,探索实行绿色通道服务,在中心推出节假日“预约服务”、八小时以外“延时服务”、重点企业“上门服务”、重大项目“代办服务”、重点工程“跟进服务”等系列特色服务,满足各类服务对象的需求。
五、压缩审批时限,提高工作效能。按照“审批时限最短、服务最优”的要求,进一步压缩窗口办件时限,重点压缩关系重大项目建设、招商引资工作和全民创业工程的审批事项时限,不断提升窗口办件效率,加快窗口审批速度,实现提效提速。同时,加大在窗口实行首席代表制的力度,强化窗口审批权限。
六、完善工作考评制度。坚持企业、群众、服务对象“三满意”标准,科学设置考评体系,完善行政审批效率考评办法,加强综合指导,推动服务型政府建设。通过公布考核结果、向窗口单位函告考核结果等方法,加大对窗口工作人员的监管力度,杜绝窗口违规违纪行为的出现。
三、部门预算单位构成
淳化县政务服务中心为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构,为全额财政拨款、集中支付单位,核定行政编制6名。现有人员4名,其中主任1名,副主任1名,内设综合办公室、信息督查室和后勤保障室,办公地点设在淳化县政府院内。
共有1个,包括:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
淳化县政务服务中心本级(机关) |
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2 |
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3 |
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4 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员4人,其中行政4人。
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单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
长期聘用人员数 |
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淳化县政务服务中心 |
行政 |
6 |
4 |
0 |
0 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,无单价10万元以上的设备0台。2018年部门预算安排无购置车辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款48.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门还未开展绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门收入总预算48.76万元,其中财政拨款48.76万元。收支与上年对比,增加了11.64万元,变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,计48.76万元。其中:工资福利支出28.93万元,较上年增加10.62万元,主要是在职人员工资及降温费、取暖费支出增加,商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人员经费支出28.93万元,公用经费支出4.22万元,专项业务经费支出15万元,变化原因主要是在职人员工资及降温费、取暖费支出增加,商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
经济科目编码 |
|
|
48.75 |
29.53 |
4.22 |
15.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
301 |
|
01 |
基本工资 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
01 |
|
02 |
津贴补贴 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
02 |
|
03 |
奖金 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
03 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
08 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
302 |
|
01 |
办公费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
01 |
较上年增加10.62万元,变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出。商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
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|
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|
单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
|
|
|
48.75 |
29.53 |
4.22 |
15.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
28.93 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
奖金 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
|
|
01 |
办公费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
05 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
|
|
16 |
培训费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
2.82 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
06 |
大型修缮 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
人员经费比上年增加10.62万元,商品服务支出4.22万元,较上年增加1.01万元,专项业务经费支出和上年持平。变化原因主要是人员工资经费增加及社会保障和就业支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
110001 |
政务服务中心本级 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
“三公”经费0.42万元,公务接待费和上年持平。主要减少会议次数,加大业务培训次数。
(七)机关运行经费安排情况。
行政运行经费4.22万元,上年持平,无增减变化。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
无专业名词解释。
淳化县政务服务中心 2018年 4月 12 日
政务中心2018年部门预算公开报表.xls