淳化县固贤便民服务中心
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据淳字(2011)17号文件规定,本部门主要职责是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本中心与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村中心建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(5)完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度工作任务
2018年主要工作任务及目标是:坚持以党的十九大精神为指导,深化体制改革,以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标,认真贯彻落实市、县财政工作会议精神,优化财政支出结构,积极支持社会发展和新农村建设;增收节支,依法理财,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,推动固贤中心经济社会持续健康发展提供财力保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括中心本级预算和所属11个二级单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淳化县固贤经济发展和公用事业办公室(机关) |
|
2 |
固贤党政综合办公室 |
|
3 |
固贤财政所 |
|
4 |
固贤社会管理办公室 |
|
5 |
固贤计生服务站 |
|
6 |
固贤社会事务服务站 |
|
7 |
固贤农业综合服务站 |
|
8 |
固贤村镇建设环境管理站 |
|
9 |
固贤文化综合服务站 |
|
10 |
固贤安全生产监督管理站 |
|
11 |
固贤食品药品监督站 |
|
12 |
固贤司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制62人,其中行政编制31人、事业编制31人;实有人员62人,其中行政36人、事业16人、遗属1人、临聘人员1人、单位管理的离休人员8人.
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价10万元以上的设备。
本部门国有资产占有使用情况暂未能公开,国有资产占有使用情况逐步公开。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未实现绩效目标管理全覆盖,绩效管理工作逐步推开。
七、2018年部门预算收支说明
(一)本部门预算收支情况
1、2018年本部门收入预算539.85万元。
2、2018年本部门支出预算总计539.85万元,其中:基本支出503.85万元,包括工资福利支出375.53万元、日常经费支出48.42万元、对个人和家庭补助支出79.9万元;项目支出36万元。
2018年收支预算比上年增加22.38万元,增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
(二)本部门财政拨款收支情况。
1、2018年本部门一般公共预算财政拨款收入539.85万元。
2、2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计539.85万元,其中:基本支出503.85万元,包括工资福利支出375.53万元、日常经费支出48.42万元、对个人和家庭补助支出79.9万元;项目支出36万元。
2018年收支预算比上年增加22.38万元,主要是基本支出中人员工资福利增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款收入与上年对比增加22.38万元,主要是基本支出中人员工资福利增加;2018年本部门一般公共预算拨款支出与上年对比增加22.38万元,主要是基本支出中人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
539.85 |
455.43 |
48.42 |
36.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
249.27 |
193.06 |
20.21 |
36.00 |
|
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
04 |
人大会议 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
122.92 |
83.46 |
9.46 |
30.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
97.92 |
83.46 |
9.46 |
5.00 |
|
|
06 |
财政事务 |
16.62 |
12.26 |
1.36 |
3.00 |
|
|
01 |
行政运行(财政事务) |
16.62 |
12.26 |
1.36 |
3.00 |
|
|
11 |
纪检监察事务 |
8.48 |
7.47 |
1.01 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(纪检监察事务) |
8.48 |
7.47 |
1.01 |
0.00 |
|
|
29 |
群众团体事务 |
12.17 |
11.47 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(群众团体事务) |
12.17 |
11.47 |
0.70 |
0.00 |
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
62.90 |
57.65 |
5.25 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
62.90 |
57.65 |
5.25 |
0.00 |
|
|
32 |
组织事务 |
14.88 |
13.52 |
1.36 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(组织事务) |
14.88 |
13.52 |
1.36 |
0.00 |
|
|
33 |
宣传事务 |
8.30 |
7.23 |
1.07 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(宣传事务) |
8.30 |
7.23 |
1.07 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
16.62 |
14.48 |
2.14 |
0.00 |
|
|
06 |
司法 |
16.62 |
14.48 |
2.14 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行(司法) |
16.62 |
14.48 |
2.14 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8.75 |
8.05 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
文化 |
5.98 |
5.63 |
0.35 |
0.00 |
|
|
09 |
群众文化 |
5.98 |
5.63 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
新闻出版广播影视 |
2.77 |
2.42 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
广播 |
2.77 |
2.42 |
0.35 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.21 |
68.51 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.46 |
5.11 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
综合业务管理 |
5.46 |
5.11 |
0.35 |
0.00 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
5.16 |
4.81 |
0.35 |
0.00 |
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.16 |
4.81 |
0.35 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.55 |
44.38 |
3.17 |
0.00 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
41.72 |
38.90 |
2.82 |
0.00 |
|
|
16 |
计划生育机构 |
36.05 |
33.58 |
2.47 |
0.00 |
|
|
17 |
计划生育服务 |
5.67 |
5.32 |
0.35 |
0.00 |
|
|
10 |
食品和药品监督管理事务 |
5.83 |
5.48 |
0.35 |
0.00 |
|
|
50 |
事业运行(食品和药品监督管理事务) |
5.83 |
5.48 |
0.35 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11.12 |
10.42 |
0.70 |
0.00 |
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
11.12 |
10.42 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
11.12 |
10.42 |
0.70 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
120.19 |
100.44 |
19.75 |
0.00 |
|
|
01 |
农业 |
12.33 |
11.28 |
1.05 |
0.00 |
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
3.36 |
3.01 |
0.35 |
0.00 |
|
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
3.36 |
3.01 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
事业运行(农业) |
5.61 |
5.26 |
0.35 |
0.00 |
|
|
02 |
林业 |
5.69 |
5.34 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
林业事业机构 |
5.69 |
5.34 |
0.35 |
0.00 |
|
|
03 |
水利 |
5.23 |
4.88 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
5.23 |
4.88 |
0.35 |
0.00 |
|
|
07 |
农村综合改革 |
96.94 |
78.94 |
18.00 |
0.00 |
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.94 |
78.94 |
18.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.70 |
5.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
01 |
公路水路运输 |
5.70 |
5.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
06 |
公路养护(公路水路运输) |
5.70 |
5.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
11.44 |
10.74 |
0.70 |
0.00 |
|
|
06 |
安全生产监管 |
11.44 |
10.74 |
0.70 |
0.00 |
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
11.44 |
10.74 |
0.70 |
0.00 |
|
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
539.85 |
455.43 |
48.42 |
36.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
375.53 |
375.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
154.12 |
154.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
99.96 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
奖金 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
84.42 |
0.00 |
48.42 |
36.00 |
|
|
01 |
办公费 |
10.65 |
0.00 |
9.65 |
1.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
|
|
05 |
水费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
|
|
06 |
电费 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
4.20 |
0.00 |
0.20 |
4.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
|
15 |
会议费 |
3.20 |
0.00 |
0.20 |
3.00 |
|
|
16 |
培训费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
31 |
公务车辆运行维护费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
28.30 |
0.00 |
0.30 |
28.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.90 |
79.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
79.90 |
79.90 |
0.00 |
0.00 |
|
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费2018年预算7.51万元,其中:公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费5.01万元,与2017年持平,无增长。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费2018年预算84.42万元,2017年机关运行经费预算46.58万元,较上年增长37.84万元,增长原因为人员增加及工资增长。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
固贤便民服务中心
2018年4月18日
淳化县固贤便民服务中心2018年部门预算公开报表.xls