淳化县铁王镇人民政府2018年部门综合预算说明
一、铁王镇人民政府部门主要职责
(1)根据淳字(2011)17号文件规定,本部门主要职责是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(5)完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度工作任务
2018年主要工作任务及目标是:坚持以党的十九大精神为指导,始终坚持科学发展观,深化体制改革,以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标,认真贯彻落实市、县财政工作会议精神,优化财政支出结构,积极支持社会发展和新农村建设;增收节支,依法理财,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,为实现“十三五”计划,推动铁王镇经济社会持续健康发展提供财力保障。
三、部门预算单位构成、人员情况及资产情况
本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成,共计81人,其中在职人员72人(其中包含财政所3人),退休人员7人,遗属人员1人,长期聘用人员1人。截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。2018年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价10万元以上的设备。
人员及重要资产情况如下表:
单位:人
|
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
长期聘用人员数 |
办公用房面积(平方米) |
实有车辆数 |
|
党政综合办公室 |
行政 |
全额 |
14 |
16 |
|
|
|
|
|
经济发展和公用事业办公室 |
行政 |
全额 |
20 |
24 |
7 |
1 |
|
2 |
|
社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
计生服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
社会事务服务所 |
事业 |
全额 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
农业综合服务站 |
事业 |
全额 |
9 |
5 |
|
|
|
|
|
村镇建设环境管理站 |
事业 |
全额 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
文化综合服务站 |
事业 |
全额 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
安全生产监督管理站 |
事业 |
全额 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
食品药品监督站 |
事业 |
全额 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
司法所 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
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|
本部门国有资产占有使用情况暂未能公开,国有资产占有使用情况逐步公开。
四、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未实现绩效目标管理全覆盖,绩效管理工作逐步推开。
五、2018年部门预算收支说明
(一)本部门预算收支情况
1、2018年部门收入预算721.59万元,其中基本收入683.46万元,专项经费38万元。
2、2018年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,总计721.59万元,其中专项经费支出38万元,基本支出683.46万元,基本支出中包括工资福利支出515.10万元,商品和服务支出73.62万元,对个人和家庭的补助94.75万元,包括退休人员福利及其他人员补助支出1.52万元、对村民委员会和村党支部的93.23万元等。
3、2018年部门项目支出预算情况说明
2018年预算中,为更好的确保我镇日常工作的开展,特申请专项经费38万元,其中:财政所计算机网络维护等费用2.00万元,财政所专项业务费1.00万元;政府人代会议经费5.00万元,计算机网络维修费2.00万元,环境卫生整治费18.00万元,征订报刊费3.00万元,征兵宣传费2.00万元,冬季取暖设备采购5.00万元。
2018年收支预算比上年增加82.94万元,增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
(二)本部门财政拨款收支情况。
1、2018年部门收入预算721.59万元,其中基本收入683.46万元,专项经费38万元。
2、2018年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,总计721.59万元,其中专项经费支出38万元,基本支出683.46万元,基本支出中包括工资福利支出515.10万元,商品和服务支出73.62万元,对个人和家庭的补助94.75万元,包括退休人员福利及其他人员补助支出1.52万元、对村民委员会和村党支部的93.23万元等。
3、2018年部门项目支出预算情况说明
2018年预算中,为更好的确保我镇日常工作的开展,特申请专项经费38万元,其中:财政所计算机网络维护等费用2.00万元,财政所专项业务费1.00万元;政府人代会议经费5.00万元,计算机网络维修费2.00万元,环境卫生整治费18.00万元,征订报刊费3.00万元,征兵宣传费2.00万元,冬季取暖设备采购5.00万元。
2018年收支预算比上年增加82.94万元,增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款收入与上年对比增加82.94万元,主要是基本支出中人员工资福利增加;2018年本部门一般公共预算拨款支出与上年对比增加82.94万元,主要是基本支出中人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
721.59 |
609.97 |
73.62 |
38.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.90 |
271.17 |
36.73 |
20.00 |
|
|
01 |
人大事务 |
20.18 |
13.04 |
2.14 |
5.00 |
|
|
01 |
行政运行(人大事务) |
15.18 |
13.04 |
2.14 |
|
|
|
04 |
人大会议 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
02 |
政协事务 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
01 |
行政运行(政协事务) |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191.59 |
157.93 |
23.66 |
10.00 |
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
191.59 |
157.93 |
23.66 |
10.00 |
|
|
06 |
财政事务 |
18.19 |
15.48 |
1.71 |
1.00 |
|
|
01 |
行政运行(财政事务) |
18.19 |
15.48 |
1.71 |
1.00 |
|
|
11 |
纪检监察事务 |
13.36 |
11.94 |
1.42 |
|
|
|
01 |
行政运行(纪检监察事务) |
13.36 |
11.94 |
1.42 |
|
|
|
29 |
群众团体事务 |
13.31 |
11.95 |
1.36 |
|
|
|
01 |
行政运行(群众团体事务) |
13.31 |
11.95 |
1.36 |
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
35.64 |
30.39 |
3.25 |
2.00 |
|
|
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
35.64 |
30.39 |
3.25 |
2.00 |
|
|
32 |
组织事务 |
20.41 |
18.64 |
1.77 |
|
|
|
01 |
行政运行(组织事务) |
20.41 |
18.64 |
1.77 |
|
|
|
33 |
宣传事务 |
13.22 |
11.80 |
1.42 |
|
|
|
01 |
行政运行(宣传事务) |
13.22 |
11.80 |
1.42 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
22.01 |
18.98 |
3.03 |
|
|
|
06 |
司法 |
22.01 |
18.98 |
3.03 |
|
|
|
01 |
行政运行(司法) |
22.01 |
18.98 |
3.03 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.04 |
10.34 |
0.70 |
|
|
|
01 |
文化 |
5.92 |
5.57 |
0.35 |
|
|
|
09 |
群众文化 |
5.92 |
5.57 |
0.35 |
|
|
|
04 |
新闻出版广播影视 |
5.12 |
4.77 |
0.35 |
|
|
|
04 |
广播 |
5.12 |
4.77 |
0.35 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.05 |
103.65 |
1.40 |
|
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
17.43 |
16.38 |
1.05 |
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
17.43 |
16.38 |
1.05 |
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
6.97 |
6.62 |
0.35 |
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
6.97 |
6.62 |
0.35 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
80.65 |
80.65 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.65 |
80.65 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74.45 |
67.84 |
6.61 |
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
68.32 |
62.06 |
6.26 |
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
16.61 |
15.56 |
1.05 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
51.71 |
46.50 |
5.21 |
|
|
|
10 |
食品和药品监督管理事务 |
6.12 |
5.77 |
0.35 |
|
|
|
50 |
事业运行(食品和药品监督管理事务) |
6.12 |
5.77 |
0.35 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23.53 |
5.18 |
0.35 |
18.00 |
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
5.53 |
5.18 |
0.35 |
|
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
5.53 |
5.18 |
0.35 |
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
137.44 |
113.69 |
23.75 |
|
|
|
01 |
农业 |
16.08 |
15.03 |
1.05 |
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
5.50 |
5.15 |
0.35 |
|
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
5.51 |
5.16 |
0.35 |
|
|
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
5.07 |
4.72 |
0.35 |
|
|
|
02 |
林业 |
3.33 |
2.98 |
0.35 |
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
3.33 |
2.98 |
0.35 |
|
|
|
03 |
水利 |
2.80 |
2.45 |
0.35 |
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
2.80 |
2.45 |
0.35 |
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
115.23 |
93.23 |
22.00 |
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
115.23 |
93.23 |
22.00 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
13.02 |
12.32 |
0.70 |
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
13.02 |
12.32 |
0.70 |
|
|
|
06 |
公路养护(公路水路运输) |
13.02 |
12.32 |
0.70 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7.15 |
6.80 |
0.35 |
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
7.15 |
6.80 |
0.35 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
7.15 |
6.80 |
0.35 |
|
|
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
721.59 |
609.97 |
73.62 |
38.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
515.78 |
515.78 |
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
207.55 |
207.55 |
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
141.84 |
141.84 |
|
|
|
|
03 |
奖金 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.65 |
80.65 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
31.51 |
31.51 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.62 |
|
73.62 |
38.00 |
|
|
01 |
办公费 |
25.18 |
|
14.88 |
10.30 |
|
|
02 |
印刷费 |
6.92 |
|
5.22 |
1.70 |
|
|
03 |
咨询费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
04 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
05 |
水费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
06 |
电费 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
08 |
取暖费 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
5.11 |
|
1.11 |
4.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
8.80 |
|
0.80 |
8.00 |
|
|
15 |
会议费 |
5.60 |
|
0.60 |
5.00 |
|
|
16 |
培训费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
26 |
劳务费 |
18.50 |
|
12.50 |
6.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
31 |
公务车辆运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
21.92 |
|
21.92 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.19 |
94.19 |
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
94.19 |
94.19 |
|
|
|
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费2018年预算10.01万元,其中:公务用车运行维护费5万元,公务接待费5.01万元,与2017年持平,无增长。会议费2018年预算5.9万元,比上年增加2.31万元,增加原因为2017精准扶贫会议增多,故2018年预算增加。培训费2018年预算3.36万元,比上年减少1.41万元。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费2018年预算73.62万元,2017年机关运行经费预算68.28万元,较上年增长5.34万元,增长原因为人员增加及物价上涨等。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
2018年铁王镇人民政府预算公开报表.xls